דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף לביקורת פנים
חטיבה: מבקר החברה
מיקום: מטה החברה
מהות התפקיד:
* הכנה ומעקב אחר תכנית עבודת הביקורת הפנימית השנתית והרב שנתית (כפונקציה של נושאי המיקוד בליבת העשייה, לרבות מתוך מערכת הסיכונים והסיכויים של החברה), לרבות הכנת הדיווחים בנושא, הכנה ויישום תכנית הדרכה לחטיבת המבקר הפנימי.
* ביצוע ביקורת פנימית בכלל תחומי פעילות החברה לרבות: גיבוש תוכנית ביקורת, עריכת הביקורת, כתיבה, הגשת טיוטה, עריכת דוח
סופי והצגתו (בכלים אינפו- גרפיים) להנהלה ולדירקטוריון.
* עריכת מעקב אופרטיבי אחר ביצוע ויישום החלטות מדוחות ביקורת.
* פיקוח, ליווי ובדיקה של עבודת הביקורת של צוותי הביקורת ויועצים חיצוניים.
* ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו בהתאם להנחיות המבקר הפנימי של החברה.
תחומי אחריות וסמכות:
* הכנה ומעקב אחר תכנית עבודת הביקורת הפנימית, לרבות הכנת הדיווחים בנושא, הכנה ויישום תכנית הדרכה לארגון המבקר הפנימי.
* ביצוע עבודות ומטלות ביקורת פנימית בכל תחומי פעילות החברה, לרבות עריכת מעקב ביצוע החלטות מדוחות ביקורת.
* גיבוש תוכנית ביקורת לנושא הנבדק, עריכת הביקורת וניתוח הנתונים, כתיבה, הגשת טיוטה ועריכת דו”ח סופי.
* ליווי והנחייה של יועצים חיצוניים בעבודת הביקורת הפנימית.
* ניהול, ליווי ופיקוח על ביצוע עבודות הביקורת ע”י מנהלי תחומי הביקורת הפנימית.
* סיוע בריכוז, הכנה והגשת דו”ח הביקורת השנתי.
* מעקב ופיקוח על ביצוע תכנית העבודה השנתית, עמידה בלו”ז ובתקציבים.
* הכנת דיווחים תקופתיים לגופים ממונים (רשות החברות, ועדת ביקורת וכד’).
* אחריות לביצוע הפעילות ע”פ החוק
תאריך הגשת המועמדות: 25.07.2024 23:59.
חטיבה: מבקר החברה
מיקום: מטה החברה
מהות התפקיד:
* הכנה ומעקב אחר תכנית עבודת הביקורת הפנימית השנתית והרב שנתית (כפונקציה של נושאי המיקוד בליבת העשייה, לרבות מתוך מערכת הסיכונים והסיכויים של החברה), לרבות הכנת הדיווחים בנושא, הכנה ויישום תכנית הדרכה לחטיבת המבקר הפנימי.
* ביצוע ביקורת פנימית בכלל תחומי פעילות החברה לרבות: גיבוש תוכנית ביקורת, עריכת הביקורת, כתיבה, הגשת טיוטה, עריכת דוח
סופי והצגתו (בכלים אינפו- גרפיים) להנהלה ולדירקטוריון.
* עריכת מעקב אופרטיבי אחר ביצוע ויישום החלטות מדוחות ביקורת.
* פיקוח, ליווי ובדיקה של עבודת הביקורת של צוותי הביקורת ויועצים חיצוניים.
* ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו בהתאם להנחיות המבקר הפנימי של החברה.
תחומי אחריות וסמכות:
* הכנה ומעקב אחר תכנית עבודת הביקורת הפנימית, לרבות הכנת הדיווחים בנושא, הכנה ויישום תכנית הדרכה לארגון המבקר הפנימי.
* ביצוע עבודות ומטלות ביקורת פנימית בכל תחומי פעילות החברה, לרבות עריכת מעקב ביצוע החלטות מדוחות ביקורת.
* גיבוש תוכנית ביקורת לנושא הנבדק, עריכת הביקורת וניתוח הנתונים, כתיבה, הגשת טיוטה ועריכת דו”ח סופי.
* ליווי והנחייה של יועצים חיצוניים בעבודת הביקורת הפנימית.
* ניהול, ליווי ופיקוח על ביצוע עבודות הביקורת ע”י מנהלי תחומי הביקורת הפנימית.
* סיוע בריכוז, הכנה והגשת דו”ח הביקורת השנתי.
* מעקב ופיקוח על ביצוע תכנית העבודה השנתית, עמידה בלו”ז ובתקציבים.
* הכנת דיווחים תקופתיים לגופים ממונים (רשות החברות, ועדת ביקורת וכד’).
* אחריות לביצוע הפעילות ע”פ החוק
תאריך הגשת המועמדות: 25.07.2024 23:59.
דרישות:
השכלה וניסיון:
תנאי סף:
*בעל תואר ראשון בכלכלה ו/או חשבונאות ו/או משפטים ו/או עו”ד ו/או רו”ח ו/או מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או מהנדס תעשיה וניהול הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
* מעל 7 שנות ניסיון בביצוע עבודת ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת פנימית, מהן שנתיים לפחות בחברות בהיקף פעילות כספי של מעל 500 מיליון ומעל ל 100 עובדים, בעשר השנים האחרונות.
* בעל ניסיון ניהולי בהפעלת צוותי ביקורת אורגניים או חיצוניים במשך חמש שנים לפחות.
יתרונות:
*בעל תעודות הסמכה בתחום הביקורת הפנימית או ביקורת מערכות מידע, כגון: CIA, CISA.
*ניסיון ועבודה במערכות ERP גדולות ומערכות ניהול ובקרה ממוחשבות.
* ניסיון מגוון בנושאי ביקורת פנימית, הכולל ביצוע ביקורת פנימית בשלוש חברות ומעלה, בעשר השנים האחרונות.
* ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת פנימית בחברות בתחום התשתיות.
*ידע וניסיון באיסוף וניתוח נתונים לתחקור באמצעות כלים ממוחשבים ומתקדמים ו/או – SAP.
* ניסיון בשותפות בהובלת שני תהליכי שיפור והתייעלות משלב האבחון ועד ליישום, בשש השנים האחרונות.
כישורים נדרשים:
ראיה רוחבית, הבנה עסקית ואסטרטגית ממגוון תחומי עיסוק.
יכולת ניהול, הנעת עובדים ומנהיגות.
יכולת ניתוח והסקת מסקנות ממגוון מערכות המידע של החברה.
יכולת ביטוי גבוהה והצגת נושא בכתב ובע”פ.
יחסי אנוש מעולים.
עמידה בלוח זמנים.
חשיבה מערכתית.
ראייה תהליכית.
יכולות אישיות כגון: יושר ואמינות, יוזמה, חריצות, יכולת עמידה בלחצים, יכולת תכנון וארגון, סמכותיות. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
השכלה וניסיון:
תנאי סף:
*בעל תואר ראשון בכלכלה ו/או חשבונאות ו/או משפטים ו/או עו”ד ו/או רו”ח ו/או מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או מהנדס תעשיה וניהול הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
* מעל 7 שנות ניסיון בביצוע עבודת ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת פנימית, מהן שנתיים לפחות בחברות בהיקף פעילות כספי של מעל 500 מיליון ומעל ל 100 עובדים, בעשר השנים האחרונות.
* בעל ניסיון ניהולי בהפעלת צוותי ביקורת אורגניים או חיצוניים במשך חמש שנים לפחות.
יתרונות:
*בעל תעודות הסמכה בתחום הביקורת הפנימית או ביקורת מערכות מידע, כגון: CIA, CISA.
*ניסיון ועבודה במערכות ERP גדולות ומערכות ניהול ובקרה ממוחשבות.
* ניסיון מגוון בנושאי ביקורת פנימית, הכולל ביצוע ביקורת פנימית בשלוש חברות ומעלה, בעשר השנים האחרונות.
* ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת פנימית בחברות בתחום התשתיות.
*ידע וניסיון באיסוף וניתוח נתונים לתחקור באמצעות כלים ממוחשבים ומתקדמים ו/או – SAP.
* ניסיון בשותפות בהובלת שני תהליכי שיפור והתייעלות משלב האבחון ועד ליישום, בשש השנים האחרונות.
כישורים נדרשים:
ראיה רוחבית, הבנה עסקית ואסטרטגית ממגוון תחומי עיסוק.
יכולת ניהול, הנעת עובדים ומנהיגות.
יכולת ניתוח והסקת מסקנות ממגוון מערכות המידע של החברה.
יכולת ביטוי גבוהה והצגת נושא בכתב ובע”פ.
יחסי אנוש מעולים.
עמידה בלוח זמנים.
חשיבה מערכתית.
ראייה תהליכית.
יכולות אישיות כגון: יושר ואמינות, יוזמה, חריצות, יכולת עמידה בלחצים, יכולת תכנון וארגון, סמכותיות. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.